12月28日,集團(tuán)公司審計(jì)委員會(huì)召開2020年第二次會(huì)議。黨委委員、紀(jì)委書記、審計(jì)委員會(huì)副主任曹志忠主持會(huì)議,審計(jì)委員會(huì)成員參加會(huì)議。
會(huì)議審議了審計(jì)委員會(huì)成員變更相關(guān)事宜,通過了《調(diào)整2020年度集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》,聽取了審計(jì)法務(wù)部關(guān)于年度集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)果和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的匯報(bào),研究了審計(jì)法務(wù)部開展的年度集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),對集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,被審計(jì)單位要高度重視,壓實(shí)整改主體責(zé)任,細(xì)化整改舉措,明確整改時(shí)限,舉一反三挖根源,補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、防風(fēng)險(xiǎn),確保整改工作取得扎實(shí)成效。
審計(jì)委員會(huì)充分肯定了年度集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作取得的成效,要求將本次審計(jì)提出的具有代表性的意見建議匯總形成集團(tuán)經(jīng)營管理建議書,提交集團(tuán)董事會(huì)研究。