11月26日,為貫徹落實集團審計法務(wù)部組織的“集團本部及所屬企業(yè)往來賬項專項審計”工作的新要求,更好地發(fā)揮內(nèi)部審計的服務(wù)和保障作用,交建公司及時貫徹傳達了審計法務(wù)部的有關(guān)文件精神,積極配合集團審計人員開展了內(nèi)部專項審計工作。
內(nèi)部審計是國家審計的重要抓手和載體,有助于強化內(nèi)部管理控制制度,及時發(fā)現(xiàn)問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產(chǎn)的安全與完整,提高會計資料的真實、可靠性。在企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益等方面起到積極的促進作用。交建公司財務(wù)人員高效有序地配合了此次內(nèi)審工作。